CENTRUL DE CUNOȘTINȚE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Tot ce trebuie să știi despre taxa pe valoarea adăugată într-un singur loc

Bine ai venit pe pagina noastră de instruire privind taxa pe valoarea adăugată! Pe această pagină, am dori să te ajutăm ca vânzător pe Amazon să aprofundezi cunoștințele despre taxa pe valoarea adăugată din UE. Aici poți găsi informații despre reglementările aplicabile și poți afla cum poți fi supus obligațiilor privind taxa pe valoarea adăugată. De asemenea, îți vom arăta ce măsuri trebuie să iei pentru a-ți asigura conformitatea cu TVA și ce soluții ai la dispoziție.
39 € (plus TVA) pe lună + taxe de vânzare
Află mai multe despre furnizorii externi de servicii fiscale care te pot ajuta cu nevoile tale de TVA. Indiferent dacă începi o afacere nouă în Europa sau îți extinzi afacerea existentă în regiunea europeană, este posibil să ai nevoie de ajutor pentru a te conforma diferitelor obligații privind TVA.
Fă click aici pentru mai multe informații care să te sprijine cu conformitatea în domeniul TVA

Concepte fundamentale

Ce este taxa pe valoarea adăugată (TVA)?

Taxa pe valoarea adăugată este prescurtată ca TVA. Este o taxă pe care comercianții plătitori de TVA din Europa o adaugă la prețul bunurilor pe care le vând și o transmit autorităților fiscale relevante atunci când își depun declarația fiscală.

Dacă vinzi bunuri într-o țară europeană, probabil că va trebui să te înregistrezi în scopuri de TVA în fiecare țară în care vinzi.

Fiecare vânzător de pe Amazon este responsabil pentru respectarea reglementărilor aplicabile privind taxa pe valoarea adăugată. Dacă nu ești sigur de obligațiile tale, ar trebui să soliciți sfaturi de specialitate.
Taxe vamale și TVA la import

Cum funcționează taxa pe valoarea adăugată?

Principiul de bază este că companiile primesc înapoi taxa pe valoarea adăugată plătită pentru achizițiile lor și apoi pot colecta taxa pe valoarea adăugată pentru vânzările lor. În timp ce plătești TVA autorităților fiscale, utilizatorul final plătește taxa pe valoarea adăugată ca parte a prețului de achiziție. Poți revendica taxa pe valoarea adăugată pe care ai plătit-o pentru achizițiile tale și poți colecta taxa pe valoarea adăugată pe vânzări numai dacă ești supus TVA.

Vânzătorii cu un cod de TVA în țara europeană respectivă ar trebui, în cazurile în care este necesară o factură cu TVA, să evidențieze clienților TVA-ul colectat, inclusiv cota și valoarea acestuia, pe factură. În acest fel, clientul știe cât TVA a fost perceput pentru produsul achiziționat.

Care sunt ratele TVA din UE?

Ratele taxei pe valoarea adăugate aplicate variază în funcție de țara europeană și de tipul de produs (rata standard trebuie să fie de cel puțin 15%). În plus, anumite țări europene aplică rate diferite pentru anumite produse.

Orientările privind taxa pe valoarea adăugată oferă guvernelor țărilor respective posibilitatea de a stabili în mod liber nivelul ratei taxei pe valoarea adăugată, sub rezerva următoarelor două reguli de bază:
  1. Rata standard pentru toate bunurile și serviciile.
  2. O țară europeană poate alege să aplice una sau două cote reduse, dar numai bunurilor sau serviciilor enumerate în Directiva TVA.
Cota standard a taxei pe valoarea adăugată este rata pe care țările europene o aplică tuturor bunurilor și serviciilor care nu sunt scutite. Nu trebuie să fie mai mică de 15%; nu există o limită superioară.
Ratele taxei pe valoarea adăugată în statele membre ale UE
Stat membru
Cod
Rata standard
Germania
DE
19%
Franța
FR
20%
Italia
IT
22%
Spania
ES
21%
Polonia
PL
23%
Cehia
CZ
21%
Țările de Jos
NL
21%
Ce este o declarație TVA?

Ce este o declarație TVA?

Fiecare persoană înregistrată în scopuri de TVA este obligată să depună o declarație privind taxa pe valoarea adăugată pentru fiecare perioadă relevantă. Declarația de TVA este procesul de pregătire și depunere a rapoartelor către autoritățile fiscale pentru a le furniza informații despre tranzacțiile tale în perioada relevantă și pentru a le comunica suma TVA pe care trebuie să o plătești (sau să o primești în cazul unei plăți excedentare a TVA).

O declarație privind taxa pe valoarea adăugată include informații despre TVA colectată de clienți care este plătită furnizorilor, precum și vânzările transfrontaliere, achizițiile transfrontaliere, importurile și exporturile.

Întrebări frecvente:

Cât de des trebuie să depun o declarație?

Acest lucru depinde de cerințele țării europene și de obligațiile vânzătorului în țara respectivă. Multe țări europene necesită raportare lunară sau trimestrială. Consultă consilierul fiscal pentru asistență suplimentară.

Ce sunt taxele vamale?

Atunci când imporți mărfuri dintr-o țară din afara Europei într-o țară europeană, pot fi percepute taxe vamale. Nivelul taxei este stabilit pe baza codului HS aplicabil produsului importat și poate fi influențat de originea mărfurilor. Taxele vamale și taxa pe valoarea adăugată la import sunt calculate ca procent din valoarea în vamă a mărfurilor. Te rugăm să contactezi consilierul fiscal pentru asistență suplimentară.

Întrebări frecvente:

Ce înseamnă taxele vamale pentru mine ca vânzător?

Mărfurile importate din afara Europei ar putea fi nevoite să treacă prin controale vamale. Documentele sau documentele vamale (de exemplu, declarația vamală) trebuie să fie pregătite și să însoțească mărfurile importate. Aceste documente reprezintă principala sursă de informații utilizate de autoritățile vamale pentru a verifica taxele vamale care trebuie plătite. Cu toate acestea, în unele cazuri, autoritatea vamală poate verifica mărfurile pentru a determina valoarea taxelor și/sau impozitelor datorate și poate solicita informații suplimentare. Acestea sunt utilizate, printre altele, pentru a determina dacă mărfurile respectă reglementările europene aplicabile.
Ce este taxa pe valoarea adăugată la import?

Ce este taxa pe valoarea adăugată la import?

În plus față de taxele datorate, taxa pe valoarea adăugată la import poate fi percepută și pentru același import de bunuri într-o țară europeană. Aceasta se calculează pe baza valorii în vamă a mărfurilor plus orice taxe aplicabile. Taxa pe valoarea adăugată pentru importuri este rambursabilă în mod normal prin declarația ta de TVA, cu condiția să fii înregistrat în scopuri de TVA în țara în care mărfurile sunt declarate la autoritatea vamală și să fii „proprietarul” mărfurilor.

Ce înseamnă facturarea?

În multe țări europene, clienții se așteaptă la o factură care să indice taxa pe valoarea adăugată. Legile privind taxa pe valoarea adăugată din țara din care expediezi bunurile și în care se află clientul tău îți pot solicita să emiți clientului o factură cu TVA. Procesul de emitere a unei facturi privind taxa pe valoarea adăugată diferă de la țară la țară. Pentru mai multe informații, fă click aici.

Întrebări frecvente:

Ce înseamnă facturarea pentru mine ca vânzător?

Toți vânzătorii europeni supuși TVA trebuie să furnizeze clienților Amazon Business o factură cu TVA valabilă pentru fiecare comandă.
Reprezentare fiscală

Reprezentare fiscală

Dacă ești vânzător din afara UE, trebuie să numești un reprezentant fiscal în unele țări din UE pentru a te înregistra în scopuri de TVA.

Reprezentarea fiscală este procesul prin care o persoană fizică sau o societate acționează în numele unei societăți nerezidente în UE în scopuri de TVA. Reprezentanții fiscali din multe țări ale UE sunt răspunzători solidar pentru obligațiile privind taxa pe valoarea adăugată a unui vânzător care nu are sediul în UE.

În calitate de vânzător online, pot fi necesare garanții bancare și taxe suplimentare pentru a asigura utilizarea unui reprezentant fiscal. Aceste cerințe suplimentare depind de cerințele specifice fiecărei țări și de furnizorul de servicii de reprezentare fiscală.

Vizitează paginile noastre dedicate educației privind taxa pe valoarea adăugată din Seller Central pentru mai multe informații.

Obligații privind taxa pe valoarea adăugată

Reglementări privind taxa pe valoarea adăugată în întreaga Europă

Am nevoie de un cod de identificare în scopuri de TVA?

În funcție de tipul de companie pe care îl deții, ești supus TVA în țările europene în conformitate cu reglementările aplicabile. Obligația TVA depinde de mai mulți factori, cum ar fi locația sucursalei tale, modelul de expediere și cifra ta de afaceri anuală.

Află dacă trebuie să te înregistrați în scopuri de TVA.

Oferă-ne mai multe informații despre afacerea ta, astfel încât să te putem ajuta să determini dacă trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA:

În ce țară dorești să vinzi? (Selectează o opțiune)

Ai un cont de vânzător Amazon? (Selectează o opțiune)

Ești nou aici?
Ai indicat că nu ai încă un cont de vânzător la Amazon. Prin înscrierea la planul lunar, care nu are obligații pe termen lung, vânzătorii pot ajunge la milioane de cumpărători pe Amazon.co.uk și magazinele online europene. Planul lunar de vânzare include beneficii incredibile pentru oricine începe să vândă sau dorește să-și extindă afacerea.
Cum știu dacă sunt supus obligativității TVA în UE?
Următoarele informații te vor ajuta să înțelegi ce obligații privind taxa pe valoarea adăugată se aplică. Dacă trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA într-un stat membru al UE depinde de modul în care îți desfășori afacerea. Următorii factori cheie determină dacă ești obligat să te înregistrezi în scopuri de TVA: țara de stabilire a companiei tale, locația stocului și nivelul vânzărilor (află mai multe despre „pragurile TVA” în țările UE).
Informații fiscale, harta Angliei
Unde este localizată compania ta?
În Regatul Unit
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Regatul Unit dacă se aplică următoarele:
  • Depozitezi mărfuri în Regatul Unit și
  • Le vinzi consumatorilor din Regatul Unit și
  • Vânzările tale depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată de 85.000 GBP pentru vânzările interne din Regatul Unit.
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
În altă țară din UE
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Regatul Unit dacă se aplică următoarele:
  • Îți depozitezi mărfurile în Regatul Unit sau
  • Vinzi consumatorilor domiciliați în Regatul Unit (nu clienților B2B) și
  • Vânzările tale depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată de 70.000 GBP pentru vânzările la distanță din Regatul Unit.
În afara UE
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Regatul Unit dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri pe care le depozitezi în Regatul Unit clienților din UE.
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
Pentru mai multe informații, consultă Întrebări frecvente privind TVA

Cum să te înregistrezi în scopuri de TVA în Regatul Unit

Opțiunea 1: Depune singur declarațiile TVA

Dacă constați că înregistrarea în scopuri de TVA este necesară în Regatul Unit, trebuie să trimiți un formular de cerere la autoritatea fiscală din Marea Britanie. Poți face acest lucru online pe site-ul HMRC (autoritatea fiscală din Marea Britanie) La sfârșitul procesului de înregistrare în scopuri de TVA, vei primi un cod de identificare TVA. Poți face următoarele cu acesta:
  • Depui declarații de TVA — Comunici autorității fiscale din Marea Britanie HMRC suma TVA colectată și, dacă este necesar, soliciți ca deducerea TVA deductibilă.
  • Emite facturi cu taxă pe valoarea adăugată care afișează TVA pe care ai facturat-o clienților.
  • Recuperează bani din cheltuielile tale de afaceri (precum și TVA la import plătită la momentul importului mărfurilor în UE). Află cum să recuperezi taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuielile tale de afaceri

Opțiunea 2: Lasă asta în seama Amazon

Serviciile TVA pe Amazon
Serviciile TVA de pe Amazon sunt o soluție convenabilă și rentabilă pentru procesarea înregistrărilor și declarațiilor de TVA direct din Seller Central. Află mai multe despre serviciile de TVA pe Amazon
Dacă ai întrebări cu privire la obligațiile tale privind taxa pe valoarea adăugată și conformitatea acestora, ar trebui să soliciți sfaturi de la profesioniști.
Notă: Mărfurile importate în UE sunt supuse taxelor vamale și taxei pe valoare adăugată la import.
Îți mulțumim că vinzi pe Amazon!
Cum știu dacă sunt supus obligativității TVA în UE?
Următoarele informații te vor ajuta să înțelegi ce obligații privind taxa pe valoarea adăugată se aplică. Dacă trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA într-un stat membru al UE depinde de modul în care îți desfășori afacerea. Următorii factori cheie determină dacă ești obligat să te înregistrezi în scopuri de TVA: țara de stabilire a companiei tale, locația stocului și nivelul vânzărilor (află mai multe despre „pragurile TVA” în țările UE).
Informații fiscale, harta Angliei
Unde este localizată compania ta?
În Regatul Unit
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Regatul Unit dacă se aplică următoarele:
  • Depozitezi mărfuri în Regatul Unit și
  • Le vinzi consumatorilor din Regatul Unit și
  • Vânzările tale depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată de 85.000 GBP pentru vânzările interne din Regatul Unit.
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
În altă țară din UE
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Regatul Unit dacă se aplică următoarele:
  • Îți depozitezi mărfurile în Regatul Unit sau
  • Vinzi consumatorilor domiciliați în Regatul Unit (nu clienților B2B) și
  • Vânzările tale depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată de 70.000 GBP pentru vânzările la distanță din Regatul Unit.
În afara UE
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Regatul Unit dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri pe care le depozitezi în Regatul Unit clienților din UE.
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
Pentru mai multe informații, consultă Întrebări frecvente privind TVA

Cum să te înregistrezi în scopuri de TVA în Regatul Unit

Opțiunea 1: Depune singur declarațiile TVA

Dacă constați că înregistrarea în scopuri de TVA este necesară în Regatul Unit, trebuie să trimiți un formular de cerere la autoritatea fiscală din Marea Britanie. Poți face acest lucru online pe site-ul HMRC (autoritatea fiscală din Marea Britanie) La sfârșitul procesului de înregistrare în scopuri de TVA, vei primi un cod de identificare TVA. Poți face următoarele cu acesta:
  • Depui declarații de TVA — Comunici autorității fiscale din Marea Britanie HMRC suma TVA colectată și, dacă este necesar, soliciți ca deducerea TVA deductibilă.
  • Emite facturi cu taxă pe valoarea adăugată care afișează TVA pe care ai facturat-o clienților.
  • Recuperează bani din cheltuielile tale de afaceri (precum și TVA la import plătită la momentul importului mărfurilor în UE). Află cum să recuperezi taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuielile de afaceri

Opțiunea 2: Lasă asta în seama Amazon

Serviciile TVA pe Amazon
Serviciile TVA de pe Amazon sunt o soluție convenabilă și rentabilă pentru procesarea înregistrărilor și declarațiilor de TVA direct din Seller Central. Află mai multe despre serviciile de TVA pe Amazon
Dacă ai întrebări cu privire la obligațiile tale privind taxa pe valoarea adăugată și conformitatea acestora, ar trebui să soliciți sfaturi de la profesioniști.
Notă: Mărfurile importate în UE sunt supuse taxelor vamale și taxei pe valoare adăugată la import.
Ești nou aici?
Ai indicat că nu ai încă un cont de vânzător la Amazon. Prin înscrierea la planul lunar, care nu are obligații pe termen lung, vânzătorii pot ajunge la milioane de cumpărători pe Amazon.co.uk și magazinele online europene. Planul lunar de vânzare include beneficii incredibile pentru oricine începe să vândă sau dorește să-și extindă afacerea.
Cum știu dacă sunt supus obligativității TVA în UE?
Următoarele informații te vor ajuta să înțelegi ce obligații privind taxa pe valoarea adăugată se aplică. Dacă trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA într-un stat membru al UE depinde de modul în care îți desfășori afacerea. Următorii factori cheie determină dacă ești obligat să te înregistrezi în scopuri de TVA: țara de stabilire a companiei tale, locația stocului și nivelul vânzărilor (află mai multe despre „pragurile TVA” în țările UE).
Informații fiscale, harta Germaniei
Unde este localizată compania ta?
În Germania
Trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA în Germania dacă se aplică următoarele:
  • Depozitezi mărfuri în Germania și
  • Le vinzi consumatorilor cu sediul în Germania și
  • Vânzările tale depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată de 17.500 EUR pentru vânzările interne din Germania.
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
În altă țară din UE
Trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA în Germania dacă se aplică următoarele:
  • Îți depozitezi mărfurile în Germania sau
  • Vinzi consumatorilor domiciliați în Germania (nu clienților B2B) și
  • Vânzările tale depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată de 100.000 EUR pentru vânzarea la distanță în Germania.
În afara UE
Trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA în Germania dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri pe care le depozitezi în Germania clienților din UE.
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
Pentru mai multe informații, consultă Întrebări frecvente privind TVA

Cum să te înregistrezi în scopuri de TVA în Germania

Opțiunea 1: Depune singur declarațiile TVA

Dacă constați că înregistrarea în scopuri de TVA este necesară în Germania, trebuie să depui un formular de cerere la autoritatea fiscală germană. Informații suplimentare pot fi găsite la BZSt, Biroul Federal Central Fiscal La sfârșitul procesului de înregistrare în scopuri de TVA, vei primi un cod de identificare TVA. Poți face următoarele cu acesta:
  • Depui declarații de TVA — Comunici BZSt suma TVA colectată și, dacă este necesar, soliciți ca deducerea TVA deductibilă.
  • Emite facturi cu taxă pe valoarea adăugată care afișează TVA pe care ai facturat-o clienților.
  • Recuperează bani din cheltuielile tale de afaceri (precum și TVA la import plătită la momentul importului mărfurilor în UE). Află cum să recuperezi taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuielile tale de afaceri

Opțiunea 2: Lasă asta în seama Amazon

Serviciile TVA pe Amazon
Serviciile TVA de pe Amazon sunt o soluție convenabilă și rentabilă pentru procesarea înregistrărilor și declarațiilor de TVA direct din Seller Central. Află mai multe despre serviciile de TVA pe Amazon
Dacă ai întrebări cu privire la obligațiile tale privind taxa pe valoarea adăugată și conformitatea acestora, ar trebui să soliciți sfaturi de la profesioniști.
Notă: Mărfurile importate în UE sunt supuse taxelor vamale și taxei pe valoare adăugată la import.
Îți mulțumim că vinzi pe Amazon!
Ai indicat că ai deja un cont de vânzător la Amazon.
Link-uri rapide utile (necesită conectare la Seller Central):
Cum știu dacă sunt supus obligativității TVA în UE?
Următoarele informații te vor ajuta să înțelegi ce obligații privind taxa pe valoarea adăugată se aplică. Dacă trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA într-un stat membru al UE depinde de modul în care îți desfășori afacerea. Următorii factori cheie determină dacă ești obligat să te înregistrezi în scopuri de TVA: țara de stabilire a companiei tale, locația stocului și nivelul vânzărilor (află mai multe despre pragurile TVA” în țările UE).
Informații fiscale, harta Germaniei
Unde este localizată compania ta?
În Germania
Trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA în Germania dacă se aplică următoarele:
  • Depozitezi mărfuri în Germania și
  • Le vinzi consumatorilor cu sediul în Germania și
  • Vânzările tale depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată de 17.500 EUR pentru vânzările interne din Germania.
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
În altă țară din UE
Trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA în Germania dacă se aplică următoarele:
  • Îți depozitezi mărfurile în Germania sau
  • Vinzi consumatorilor domiciliați în Germania (nu clienților B2B) și
  • Vânzările tale depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată de 100.000 EUR pentru vânzarea la distanță în Germania.
În afara UE
Trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA în Germania dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri pe care le depozitezi în Germania clienților din UE.
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
Pentru mai multe informații, consultă Întrebări frecvente privind TVA

Cum să te înregistrezi în scopuri de TVA în Germania

Opțiunea 1: Depune singur declarațiile TVA

Dacă constați că înregistrarea în scopuri de TVA este necesară în Germania, trebuie să depui un formular de cerere la autoritatea fiscală germană. Informații suplimentare pot fi găsite la BZSt, Biroul Federal Central Fiscal La sfârșitul procesului de înregistrare în scopuri de TVA, vei primi un cod de identificare TVA. Poți face următoarele cu acesta:
  • Depui declarații de TVA — Comunici BZSt suma TVA colectată și, dacă este necesar, soliciți ca deducerea TVA deductibilă.
  • Emite facturi cu taxă pe valoarea adăugată care afișează TVA pe care ai facturat-o clienților.
  • Recuperează bani din cheltuielile tale de afaceri (precum și TVA la import plătită la momentul importului mărfurilor în UE). Află cum să recuperezi taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuielile tale de afaceri

Opțiunea 2: Lasă asta în seama Amazon

Serviciile TVA pe Amazon
Serviciile TVA de pe Amazon sunt o soluție convenabilă și rentabilă pentru procesarea înregistrărilor și declarațiilor de TVA direct din Seller Central. Află mai multe despre serviciile de TVA pe Amazon
Dacă ai întrebări cu privire la obligațiile tale privind taxa pe valoarea adăugată și conformitatea acestora, ar trebui să soliciți sfaturi de la profesioniști.
Notă: Mărfurile importate în UE sunt supuse taxelor vamale și taxei pe valoare adăugată la import.
Ești nou aici?
Ai indicat că nu ai încă un cont de vânzător la Amazon. Prin înscrierea la planul lunar, care nu are obligații pe termen lung, vânzătorii pot ajunge la milioane de cumpărători pe Amazon.co.uk și magazinele online europene. Planul lunar de vânzare include beneficii incredibile pentru oricine începe să vândă sau dorește să-și extindă afacerea.
Cum știu dacă sunt supus obligativității TVA în UE?
Următoarele informații te vor ajuta să înțelegi ce obligații privind taxa pe valoarea adăugată se aplică. Dacă trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA într-un stat membru al UE depinde de modul în care îți desfășori afacerea. Următorii factori cheie determină dacă ești obligat să te înregistrezi în scopuri de TVA: țara de stabilire a companiei tale, locația stocului și nivelul vânzărilor (află mai multe despre „pragurile TVA” în țările UE).
Informații fiscale, harta Franței
Unde este localizată compania ta?
În Franța
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Franța dacă se aplică următoarele:
  • Depozitezi mărfuri în Franța și
  • Le vinzi consumatorilor cu sediul în Franța și
  • Vânzările tale depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată de 82.200 EUR pentru vânzările interne din Franța.
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
În altă țară din UE
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Franța dacă se aplică următoarele:
  • Îți depozitezi mărfurile în Franța sau
  • Vinzi consumatorilor domiciliați în Franța (nu clienților B2B) și
  • Vânzările tale depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată de 35.000 EUR pentru vânzarea la distanță în Franța.
În afara UE
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Franța dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi clienților din UE bunuri pe care le depozitezi în Franța.
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
Pentru mai multe informații, consultă Întrebări frecvente privind TVA

Cum să te înregistrezi în scopuri de TVA în Franța

Opțiunea 1: Depune singur declarațiile TVA

Dacă constați că înregistrarea în scopuri de TVA este necesară în Franța, trebuie să depui un formular de cerere la autoritatea fiscală franceză. Pentru mai multe informații, vizitează site-ul oficial al autorității fiscale franceze

La sfârșitul procesului de înregistrare în scopuri de TVA, vei primi un cod de identificare TVA. Poți face următoarele cu acesta:

Opțiunea 2: Lasă asta în seama Amazon

Serviciile TVA pe Amazon
Serviciile TVA de pe Amazon sunt o soluție convenabilă și rentabilă pentru procesarea înregistrărilor și declarațiilor de TVA direct din Seller Central. Află mai multe despre serviciile de TVA pe Amazon
Dacă ai întrebări cu privire la obligațiile tale privind taxa pe valoarea adăugată și conformitatea acestora, ar trebui să soliciți sfaturi de la profesioniști.
Notă: Mărfurile importate în UE sunt supuse taxelor vamale și taxei pe valoare adăugată la import.
Îți mulțumim că vinzi pe Amazon!
Ai indicat că ai deja un cont de vânzător la Amazon. Fă click aici pentru a te conecta la contul tău de vânzător.
Linkuri rapide utile:
Cum știu dacă sunt supus obligativității TVA în UE?
Următoarele informații te vor ajuta să înțelegi ce obligații privind taxa pe valoarea adăugată se aplică. Dacă trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA într-un stat membru al UE depinde de modul în care îți desfășori afacerea. Următorii factori cheie determină dacă ești obligat să te înregistrezi în scopuri de TVA: țara de stabilire a companiei tale, locația stocului și nivelul vânzărilor (află mai multe despre „pragurile TVA” în țările UE).
Informații fiscale, harta Franței
Unde este localizată compania ta?
În Franța
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Franța dacă se aplică următoarele:
  • Depozitezi mărfuri în Franța și
  • Le vinzi consumatorilor cu sediul în Franța și
  • Vânzările tale depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată de 82.200 EUR pentru vânzările interne din Franța.
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
În altă țară din UE
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Franța dacă se aplică următoarele:
  • Îți depozitezi mărfurile în Franța sau
  • Vinzi consumatorilor domiciliați în Franța (nu clienților B2B) și
  • Vânzările tale depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată de 35.000 EUR pentru vânzarea la distanță în Franța.
În afara UE
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Franța dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi clienților din UE bunuri pe care le depozitezi în Franța.
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
Pentru mai multe informații, consultă Întrebări frecvente privind TVA

Cum să te înregistrezi în scopuri de TVA în Franța

Opțiunea 1: Depune singur declarațiile TVA

Dacă constați că înregistrarea în scopuri de TVA este necesară în Franța, trebuie să depui un formular de cerere la autoritatea fiscală franceză. Pentru mai multe informații, vizitează site-ul oficial al autorității fiscale franceze

La sfârșitul procesului de înregistrare în scopuri de TVA, vei primi un cod de identificare TVA. Poți face următoarele cu acesta:

Opțiunea 2: Lasă asta în seama Amazon

Serviciile TVA pe Amazon
Serviciile TVA de pe Amazon sunt o soluție convenabilă și rentabilă pentru procesarea înregistrărilor și declarațiilor de TVA direct din Seller Central. Află mai multe despre serviciile de TVA pe Amazon
Dacă ai întrebări cu privire la obligațiile tale privind taxa pe valoarea adăugată și conformitatea acestora, ar trebui să soliciți sfaturi de la profesioniști.
Notă: Mărfurile importate în UE sunt supuse taxelor vamale și taxei pe valoare adăugată la import.
Ești nou aici?
Ai indicat că nu ai încă un cont de vânzător la Amazon. Prin înscrierea la planul lunar, care nu are obligații pe termen lung, vânzătorii pot ajunge la milioane de cumpărători pe Amazon.co.uk și magazinele online europene. Planul lunar de vânzare include beneficii incredibile pentru oricine începe să vândă sau dorește să-și extindă afacerea.
Cum știu dacă sunt supus obligativității TVA în UE?
Următoarele informații te vor ajuta să înțelegi ce obligații privind taxa pe valoarea adăugată se aplică. Dacă trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA într-un stat membru al UE depinde de modul în care îți desfășori afacerea. Următorii factori cheie determină dacă ești obligat să te înregistrezi în scopuri de TVA: țara de stabilire a companiei tale, locația stocului și nivelul vânzărilor (află mai multe despre „pragurile TVA” în țările UE).
Informații fiscale, harta Italiei
Unde este localizată compania ta?
În Italia
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Italia dacă se aplică următoarele:
  • Depozitezi mărfuri în Italia și
  • Le vinzi consumatorilor cu sediul în Italia
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
În altă țară din UE
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Italia dacă se aplică următoarele:
  • Îți depozitezi mărfurile în Italia sau
  • Vinzi consumatorilor domiciliați în Italia (nu clienților B2B) și
  • Vânzările tale depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată de 35.000 EUR pentru vânzările la distanță în Italia.
În afara UE
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Italia dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri pe care le depozitezi în Italia clienților din UE.
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
Pentru mai multe informații, consultă Întrebări frecvente privind TVA

Cum mă înregistrez în scopuri de TVA în Italia?

Opțiunea 1: Depune singur declarațiile TVA

Dacă constați că înregistrarea în scopuri de TVA este necesară în Italia, trebuie să trimiți un formular de cerere la autoritatea fiscală italiană. Pentru mai multe informații, vizitează site-ul oficial al autorității fiscale italiene

La sfârșitul procesului de înregistrare în scopuri de TVA, vei primi un cod de identificare TVA. Poți face următoarele cu acesta:

Opțiunea 2: Lasă asta în seama Amazon

Serviciile TVA pe Amazon
Serviciile TVA de pe Amazon sunt o soluție convenabilă și rentabilă pentru procesarea înregistrărilor și declarațiilor de TVA direct din Seller Central. Află mai multe despre serviciile de TVA pe Amazon
Dacă ai întrebări cu privire la obligațiile tale privind taxa pe valoarea adăugată și conformitatea acestora, ar trebui să soliciți sfaturi de la profesioniști.
Notă: Mărfurile importate în UE sunt supuse taxelor vamale și taxei pe valoare adăugată la import.
Îți mulțumim că vinzi pe Amazon!
Ai indicat că ai deja un cont de vânzător la Amazon.
Linkuri rapide utile:
Cum știu dacă sunt supus obligativității TVA în UE?
Următoarele informații te vor ajuta să înțelegi ce obligații privind taxa pe valoarea adăugată se aplică. Dacă trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA într-un stat membru al UE depinde de modul în care îți desfășori afacerea. Următorii factori cheie determină dacă ești obligat să te înregistrezi în scopuri de TVA: țara de stabilire a companiei tale, locația stocului și nivelul vânzărilor (află mai multe despre „pragurile TVA” în țările UE).
Informații fiscale, harta Italiei
Unde este localizată compania ta?
În Italia
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Italia dacă se aplică următoarele:
  • Depozitezi mărfuri în Italia și
  • Le vinzi consumatorilor cu sediul în Italia
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
În altă țară din UE
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Italia dacă se aplică următoarele:
  • Îți depozitezi mărfurile în Italia sau
  • Vinzi consumatorilor domiciliați în Italia (nu clienților B2B) și
  • Vânzările tale depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată de 35.000 EUR pentru vânzările la distanță în Italia.
În afara UE
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Italia dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri pe care le depozitezi în Italia clienților din UE.
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
Pentru mai multe informații, consultă Întrebări frecvente privind TVA

Cum mă înregistrez în scopuri de TVA în Italia?

Opțiunea 1: Depune singur declarațiile TVA

Dacă constați că înregistrarea în scopuri de TVA este necesară în Italia, trebuie să trimiți un formular de cerere la autoritatea fiscală italiană. Pentru mai multe informații, vizitează site-ul oficial al autorității fiscale italiene La sfârșitul procesului de înregistrare în scopuri de TVA, vei primi un cod de identificare TVA. Poți face următoarele cu acesta:

Opțiunea 2: Lasă asta în seama Amazon

Serviciile TVA pe Amazon
Serviciile TVA de pe Amazon sunt o soluție convenabilă și rentabilă pentru procesarea înregistrărilor și declarațiilor de TVA direct din Seller Central. Află mai multe despre serviciile de TVA pe Amazon
Dacă ai întrebări cu privire la obligațiile tale privind taxa pe valoarea adăugată și conformitatea acestora, ar trebui să soliciți sfaturi de la profesioniști.
Notă: Mărfurile importate în UE sunt supuse taxelor vamale și taxei pe valoare adăugată la import.
Ești nou aici?
Ai indicat că nu ai încă un cont de vânzător la Amazon. Prin înscrierea la planul lunar, care nu are obligații pe termen lung, vânzătorii pot ajunge la milioane de cumpărători pe Amazon.co.uk și magazinele online europene. Planul lunar de vânzare include beneficii incredibile pentru oricine începe să vândă sau dorește să-și extindă afacerea.
Cum știu dacă sunt supus obligativității TVA în UE?
Următoarele informații te vor ajuta să înțelegi ce obligații privind taxa pe valoarea adăugată se aplică. Dacă trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA într-un stat membru al UE depinde de modul în care îți desfășori afacerea. Următorii factori cheie determină dacă ești obligat să te înregistrezi în scopuri de TVA: țara de stabilire a companiei tale, locația stocului și nivelul vânzărilor (află mai multe despre „pragurile TVA” în țările UE).
Informații fiscale, harta Spaniei
Unde este localizată compania ta?
În Spania
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Spania dacă se aplică următoarele:
  • Depozitezi mărfuri în Spania și
  • Le vinzi consumatorilor cu sediul în Spania
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
În altă țară din UE
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Spania dacă se aplică următoarele:
  • Îți depozitezi mărfurile în Spania sau
  • Vinzi consumatorilor domiciliați în Spania (nu clienților B2B) și
  • Vânzările tale depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată de 35.000 EUR pentru vânzările la distanță în Spania.
În afara UE
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Spania dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri pe care le depozitezi în Spania clienților din UE.
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
Pentru mai multe informații, consultă Întrebări frecvente privind TVA

Cum mă înregistrez în scopuri de TVA în Spania?

Opțiunea 1: Depune singur declarațiile TVA

Dacă constați că înregistrarea în scopuri de TVA este necesară în Spania, trebuie să trimiți un formular de cerere la Agenția Fiscală Spaniolă. Pentru mai multe informații, vizitează site-ul oficial al autorității fiscale spaniole

La sfârșitul procesului de înregistrare în scopuri de TVA, vei primi un cod de identificare TVA. Poți face următoarele cu acesta:

Opțiunea 2: Lasă asta în seama Amazon

Serviciile TVA pe Amazon
Serviciile TVA de pe Amazon sunt o soluție convenabilă și rentabilă pentru procesarea înregistrărilor și declarațiilor de TVA direct din Seller Central. Află mai multe despre serviciile de TVA pe Amazon
Dacă ai întrebări cu privire la obligațiile tale privind taxa pe valoarea adăugată și conformitatea acestora, ar trebui să soliciți sfaturi de la profesioniști.
Notă: Mărfurile importate în UE sunt supuse taxelor vamale și taxei pe valoare adăugată la import.
Îți mulțumim că vinzi pe Amazon!
Ai indicat că ai deja un cont de vânzător la Amazon.
Linkuri rapide utile:
Cum știu dacă sunt supus obligativității TVA în UE?
Următoarele informații te vor ajuta să înțelegi ce obligații privind taxa pe valoarea adăugată se aplică. Dacă trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA într-un stat membru al UE depinde de modul în care îți desfășori afacerea. Următorii factori cheie determină dacă ești obligat să te înregistrezi în scopuri de TVA: țara de stabilire a companiei tale, locația stocului și nivelul vânzărilor (află mai multe despre „pragurile TVA” în țările UE).
Informații fiscale, harta Spaniei
Unde este localizată compania ta?
În Spania
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Spania dacă se aplică următoarele:
  • Depozitezi mărfuri în Spania și
  • Le vinzi consumatorilor cu sediul în Spania
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
În altă țară din UE
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Spania dacă se aplică următoarele:
  • Îți depozitezi mărfurile în Spania sau
  • Vinzi consumatorilor domiciliați în Spania (nu clienților B2B) și
  • Vânzările tale depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată de 35.000 EUR pentru vânzările la distanță în Spania.
În afara UE
Trebuie să te înregistrezi pentru taxa pe valoarea adăugată în Spania dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri pe care le depozitezi în Spania clienților din UE.
De asemenea, poate fi necesar să te înregistrezi separat pentru TVA în alte țări din UE, dacă se aplică următoarele:
  • Vinzi bunuri consumatorilor din alte țări ale UE.
Pentru mai multe informații, consultă Întrebări frecvente privind TVA

Cum mă înregistrez în scopuri de TVA în Spania?

Opțiunea 1: Depune singur declarațiile TVA

Dacă constați că înregistrarea în scopuri de TVA este necesară în Spania, trebuie să trimiți un formular de cerere la Agenția Fiscală Spaniolă. Pentru mai multe informații, vizitează site-ul oficial al autorității fiscale spaniole

La sfârșitul procesului de înregistrare în scopuri de TVA, vei primi un cod de identificare TVA. Poți face următoarele cu acesta:

Opțiunea 2: Lasă asta în seama Amazon

Serviciile TVA pe Amazon
Serviciile TVA de pe Amazon sunt o soluție convenabilă și rentabilă pentru procesarea înregistrărilor și declarațiilor de TVA direct din Seller Central. Află mai multe despre serviciile de TVA pe Amazon
Dacă ai întrebări cu privire la obligațiile tale privind taxa pe valoarea adăugată și conformitatea acestora, ar trebui să soliciți sfaturi de la profesioniști.
Notă: Mărfurile importate în UE sunt supuse taxelor vamale și taxei pe valoare adăugată la import.

Reglementări privind taxa pe valoarea adăugată în întreaga Europă

Care sunt diferitele reglementări privind taxa pe valoarea adăugată în Europa?

Este important să îți respecți obligațiile în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată și alte obligații fiscale în toate țările în care își desfășoară activitatea afacerea ta. Te rugăm să contactezi consilierul fiscal pentru informații despre cum să îți îndeplinești obligațiile privind taxa pe valoarea adăugată. Deși există diverși factori implicați în definirea cerințelor de conformitate în întreaga UE, am creat o imagine de ansamblu a site-urilor Marketplace Amazon din perspectiva vânzătorului.

Află ce spun vânzătorii despre impozitul pe vânzări

Când ne-am uitat pentru prima dată la opțiunea „Pan-European Fulfillment by Amazon”, am știut că va trebui să ne înregistrăm în scopuri de TVA în fiecare țară în care vom avea inventar. Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată nu a fost o sarcină deosebit de dificilă pentru noi, deoarece, de obicei, există doar o mică muncă administrativă suplimentară de făcut trimestrial.
Zamir Cajee, CEOiQualTech
Vinzi în toată Europa cu Amazon — iQualTech

Mai multe resurse privind taxa pe valoarea adăugată

Întrebări frecvente

Obține răspunsuri la întrebările frecvente despre taxa pe valoarea adăugată.
Care sunt consecințele nerespectării reglementărilor privind TVA în UE?
Țările UE au un sistem armonizat de TVA. Nerespectarea reglementărilor privind înregistrarea în scopuri de TVA și nerespectarea cerințelor actuale de conformitate în UE au consecințe grave:

- De regulă, trebuie să plătești taxa pe valoarea adăugată pe care ar fi trebuit să o plătești autorităților fiscale corespunzătoare (UE), precum și dobânda la taxa pe valoarea adăugată de la data la care a fost datorată. Această perioadă este de obicei de la data la care ai fi solicitat un cod de TVA, ai colectat TVA pentru vânzările tale și ai fi trimis TVA autorităților fiscale (chiar dacă nu ai colectat nicio TVA pentru vânzările tale în acea perioadă).

- Dacă autoritățile fiscale realizează că nu ți-ai îndeplinit obligațiile de TVA, este posibil să fii nevoit să plătești o amendă. Valoarea penalității depinde, de obicei, de valoarea TVA datorată și de durata de timp în care nu ai îndeplinit obligațiile privind taxa pe valoarea adăugată. Sancțiunile pentru înregistrarea cu întârziere sunt, în general, un anumit procent, care se calculează din valoarea TVA care ar fi trebuit transferată autorităților fiscale. Modul în care se calculează cuantumul sancțiunilor individuale variază de la o țară la alta. Dacă în mod intenționat nu îți îndepliniți obligațiile privind taxa pe valoarea adăugată, poți fi, de asemenea, urmărit penal de autoritățile guvernamentale.

Dacă Amazon este notificat că nu ți-ai îndeplinit obligațiile privind taxa pe valoarea adăugată, este posibil să îți pierzi privilegiile de vânzare pe site-urile web Amazon. Nu vei putea crea oferte până când nu poți dovedi că respecți reglementările privind taxa pe valoarea adăugată.

Pe site-ul web privind resursele TVA, ți-am furnizat câteva informații utile pentru a te ajuta să iei în considerare obligațiile de conformitate cu TVA. Cu toate acestea, aceste informații nu reprezintă un ghid cuprinzător și nu înlocuiesc consultanța fiscală. Dacă nu ești sigur de obligațiile tale, îți recomandăm să soliciți consiliere fie de la autoritatea fiscală relevantă, fie de la un consilier fiscal independent.
Cum se colectează și se rambursează taxa pe valoarea adăugată?
Pentru a colecta taxa pe valoarea adăugată, trebuie mai întâi să soliciți și să obții un cod de identificare TVA. Odată ce ești înregistrat în scopuri de TVA, ești obligat să respecți normele privind taxa pe valoarea adăugată aplicabile țării UE în care ești înregistrat. Aceasta înseamnă, de obicei, că trebuie să colectezi taxa pe valoarea adăugată (dacă este cazul) pentru vânzările tale și să raportezi această taxă pe valoarea adăugată pe o factură conformă cu TVA. Te rugăm să contactezi consilierul fiscal dacă ai întrebări cu privire la facturare.

Valoarea TVA care trebuie plătită unei autorități fiscale locale sau percepută clienților tăi poate fi compensată din TVA care este percepută pentru cheltuielile tale de afaceri. Te rugăm să contactezi un consilier fiscal pentru a afla ce cheltuieli pot fi compensate din taxa pe valoarea adăugată.

Te rugăm să reții că trebuie să revizuiești declarațiile de TVA și reglementările de facturare pentru fiecare țară în care te înregistrezi. Deși reglementările individuale sunt similare, pot exista diferențe semnificative.
Cum mă înregistrez în scopuri de TVA în mai multe țări?
Dacă depozitezi, transporți sau vinzi bunuri în mai multe țări din UE, este posibil să fie necesar să te înregistrezi în scopuri de TVA în mai multe țări. În acest caz, poate fi necesar să depui declarații de TVA în mai multe țări.

Reglementările privind înregistrarea în scopuri de TVA variază de la o țară la alta. Îți recomandăm să consulți un consilier fiscal, în special dacă depozitezi bunuri în mai multe țări din UE sau efectuezi vânzări la distanță în UE.
Vând produse din afara UE către o țară din UE (nu am sucursală în UE și nu depozitez mărfuri în UE). Sunt supus taxei pe valoarea adăugată?
În prezent, acceptăm doar fluxuri de personalizare a textului pentru o zonă și până la 5 linii. Ajustările imaginilor și configurațiile produsului vor continua să fie încărcate manual și individual.
Vând produse dintr-o altă țară într-o țară din UE. Unde sunt supus taxei pe valoarea adăugată?
Atunci când vinzi bunuri dintr-o țară a UE în altă țară din UE, trebuie să fii conștient de faptul că normele și ratele TVA pot diferi de la o țară la alta. Dacă îți depozitați bunurile într-o țară din UE, este posibil să fii supus TVA-ului în țara UE respectivă. Dacă, de asemenea, îți transferi propriile bunuri dintr-o țară UE în alta sau dacă Amazon (Fulfillment by Amazon) transferă bunurile tale dintr-un centru logistic către o altă țară pe care ai identificat-o ca locație de depozitare a produselor tale, acest transfer poate fi tratat și ca o tranzacție supusă obligativității TVA, care trebuie menționată în declarația de TVA. Ești responsabil pentru respectarea tuturor obligațiilor aplicabile privind impozitul pe vânzări, inclusiv obligațiile privind TVA în locațiile Amazon Marketplace, țările din care livrezi bunurile, țările în care livrezi sau expediezi bunurile sau alte țări, cum ar fi țările importatoare, dacă imporți bunuri din țări din afara UE.
Cât de repede trebuie să încarc un cod de TVA în Seller Central după ce depășesc pragul taxei pe valoarea adăugată?
Ar trebui să fii întotdeauna cu ochii pe contul tău și să soliciți un cod de TVA de la autoritatea fiscală corespunzătoare sau la serviciile TVA de pe Amazon de îndată ce te aștepți să depășești pragul sau să nu poți respecta orice altă cerință de înregistrare a TVA. Deoarece acest proces durează ceva timp, îți recomandăm să soliciți codul tău de identificare TVA cu mult înainte de depășirea pragului.
Care este diferența dintre un cod de TVA UE și un număr de TVA local?
Codul UE de identificare a taxei pe valoarea adăugată: Codul de identificare TVA, care este verificat și listat în MIAS. Codul UE de identificare a taxei pe valoarea adăugată este precedat de un cod de țară, cum ar fi IT pentru Italia sau ES pentru Spania, care corespunde țării care a emis codul.

Cod de identificare în scopuri de TVA local: Un cod local de identificare a taxei pe valoarea adăugate nu are un cod de țară și este, în principiu, destinat numai tranzacțiilor interne din țara în care a fost emis respectivul cod, de exemplu pentru achiziții de la un furnizor intern.
Ce este un cod de identificare fiscală?
Un cod de identificare fiscală este numărul de identificare fiscală emis oficial de țara în care își are sediul compania partenerului de vânzări. De exemplu, dacă o companie are sediul în Franța, atunci numărul local de identificare fiscală este numărul SIRET respectiv. Dacă o companie are sediul în China, numărul local de identificare fiscală este Codul Uniform de Credit Social. Pentru persoane fizice, se aplică numărul de identitate al documentului de identitate chinezesc.
Numele companiei înregistrat pentru codul meu de identificare TVA nu se potrivește cu numele companiei mele înregistrate în Seller Central din cauza unei greșeli de ortografie. Ce pot face?
Nu putem accepta coduri de identificare TVA care nu se potrivesc cu numele companiei tale înregistrate. Trebuie să contactezi autoritatea fiscală corespunzătoare pentru a actualiza numele companiei tale pentru codul de TVA înregistrat sau pentru a solicita un nou cod de identificare TVA pentru numele companiei înregistrate în contul vânzătorului.

Alternativ, poți schimba numele companiei tale în Seller Central. Cu toate acestea, acest lucru poate duce la un proces de (re)verificare a contului și, în acest caz, trebuie să furnizezi dovada corespunzătoare pentru a aprobarea reverificarea.
Unde pot adăuga un cod de identificare TVA în Seller Central?
Notă: Informațiile de pe această pagină nu constituie consultanță juridică, fiscală sau de altă natură profesională și nu ar trebui utilizate ca atare. Pentru a primi sfaturi specifice cu privire la obligațiile tale privind taxa pe valoarea adăugată, îți recomandăm să consulți un consilier fiscal. În plus, unele modificări legislative vor intra în vigoare în ianuarie 2021 care ar putea afecta informațiile furnizate pe această pagină.
Amazon logo: Germany
© 2026 Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften
Facebook logo
Twitter logo
LinkedIn logo
Tiktok logo
YouTube logo